建安发票本月开重了上次的金额怎样做账本月开多254240,但是此款之前已单独开过发票并款来齐了,本月会计分录借:银行账款.328867借:应收账款254240.贷:主营业务收入583107,请问应收账款怎

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/27 20:12:45
建安发票本月开重了上次的金额怎样做账本月开多254240,但是此款之前已单独开过发票并款来齐了,本月会计分录借:银行账款.328867借:应收账款254240.贷:主营业务收入583107,请问应收账款怎

建安发票本月开重了上次的金额怎样做账本月开多254240,但是此款之前已单独开过发票并款来齐了,本月会计分录借:银行账款.328867借:应收账款254240.贷:主营业务收入583107,请问应收账款怎
建安发票本月开重了上次的金额怎样做账
本月开多254240,但是此款之前已单独开过发票并款来齐了,本月会计分录借:银行账款.328867借:应收账款254240.贷:主营业务收入583107,请问应收账款怎样转账凭证冲抵254240.注:本月发票多254240,并且已经上税了,也跨月了.

建安发票本月开重了上次的金额怎样做账本月开多254240,但是此款之前已单独开过发票并款来齐了,本月会计分录借:银行账款.328867借:应收账款254240.贷:主营业务收入583107,请问应收账款怎
若是当月发现多开这笔数的发票,直接作废.
但你已经跨月了,只能是去税务局找专管员报备申请发票冲红.
税局同意你冲红了,直接冲红.你多开的发票本月也要做账:借应收账款,贷主营业务收入;税局这个月批了你的发票冲红的话,在本月做相反分录:借主营业务收入,贷应收账款.
若税局不同意冲红,那没办法,只能是多交这笔税了.而且,应收账款要挂满三年后才能到税局那儿报备作损失呢.
现实工作就是这样,没有像学习那么完美的.希望税局那里顺顺利利给你冲红罗.
答案仅供参考,其实我也不是很懂,只是有人遇到过,大家交流得多而已.

建安发票本月开重了上次的金额怎样做账本月开多254240,但是此款之前已单独开过发票并款来齐了,本月会计分录借:银行账款.328867借:应收账款254240.贷:主营业务收入583107,请问应收账款怎 建安发票已开,工程未开工,公司8月29日在异地开了一张建安发票,但是工程未开工,款也未收.我现在把发票计入主营业务收入,没有相应的成本,怎么办 我们公司是建筑安装企业,在地税务局代开的建安发票,征收了企业所得税,怎样做会计处理?不按利润额交? 建安发票和个人所得税的问题如果个人从建筑公司承包工程做,单包工,建安发票怎么开?和个人所得税又是怎样的关系?之前还扣除了一个百分之三的税,请问这几个税之间是什么关系?是不是 资产负债表里“未分配利润”为负数,利润表里“利润总额”本月数和本年累计数都为正数,要交所得税吗公司是建筑安装行业,开建安发票,江西地区.开票时已经交了2.5%的企业所得税.11月的账 代开的建安业发票地税征收的个人所得税怎么做会计分录 关于负数的会计凭证收入怎么做本月开具一张负数发票,不含税-10000,税额-1700 金额-11700本月开具一张正数发票,不含税8547.01 税额1452.99 金额10000请问本月的凭证怎么做啊,主营业务收入是负数吗 小规模纳税企业本月向代开建安发票时交的营业税,教育费附加,城建税,个人所得税,印花税,本月还需申报吗交的所得税该如何账务处理,可以再国税季度申报表里扣除吗 在异地税务局代开的建安发票我们公司名称打错了,要如何到税务局更改?这个代开的建安发票是我们11月11日在异地税务局办的,我们企业名称错了,甲方不收!现在想更改怎么办?直接在所办理的 出口发票记账联上面的金额是美元的,做凭证时用的是人民币,不知道应该怎么样换算,以什么为准?如2012年11月26日给对方开的出口发票上的金额是32270.75美元.现在要将这张发票做账,那么怎么计 收到工程款地税代开建安发票附征的个人所得税如何做账,月底如何处理? 金额是112452,要开服务发票,一张发票最多能开到千位数,请问要开几张,要开的张数和金额是怎么算出了的 关于负数发票怎么做凭证 急这个月我开了四张负数发票 请问凭证和账本上需用红笔填写吗 请问除了要用红笔写,还要加“-”吗? 保证到帐金额与形式发票上的金额一致,怎样翻译呢?这句子用于形式发票上 建安发票的个人所得税可以入账吗? 地税局代开建安发票,应如何进行会计处理我公司是增值税一般纳税人,从事医疗设备的销售,最近接了一设备安装的业务,因此需要地税代开建安发票,当地的建安发票的综合税率是5.345%,其中含 本月 有一笔未收到进购发票,货已经收到并且已经销售,销售发票也开了,要详细的会计分录 普通发票怎么开负数发票?我公司开了17张普通发票给对方公司,每张发票的金额都是10万元,现在全部被退回了,我该怎么开负数发票,从来没做过,不会做.麻烦哪位高手帮一下忙,需要详细的步骤.